1,仓管的工作流程
仓管的工作流程: 一、入库流程: 材料采购人员办理材料入库手续,由仓库保管员填制材料入库单,一式三联,一联存根仓库做仓库账(不必再单独用一联),一联交采购员,一联交财会做账。入库单至少需经手人采购员和仓库保管员签字。 二、出库流程 同样由仓库保管员填制领料单,由领料人、仓库保管员和相关负责人签字认可,同样一式三联,交财会、领料人和仓库留底并做账。 岗位职责 1.按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作,做到帐帐相符。 2.随时掌握库存状态,保证物资设备及时供应,充分发挥周转效率。 3.定期对库房进行清理,保持库房的整齐美观,使物资设备分类排列,存放整齐,数量准确。 4.熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能,填写分明。 5.搞好库房的安全管理工作,检查库房的防火、防盗设施,及时堵塞漏洞。 6.完成领导交办的其它工作。
2,做仓管的一般流程是什么
家电和材料仓库日常管理大同小异 1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致 3 、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动及时向领导反映,以便及时调整。 4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送领导及财务人员 二、入库管理 1 、物料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。 三、出库管理 1 、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。 4 、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。 发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 望采纳
3,企业产品出库入库管理流程
一、入库流程: (一)采购入库 1、商务根据到货商品的实际数量和含税成本办理入库单,含税成本价应与合同金额保持一致。入库单据上应注明购货单位、合同编号。 2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与入库单一致后,审核单据。 3、入库手续办完后,仓库保管打印入库单,一式三联,商务、财务、仓库保管各一联。 (二)退货入库 1、收到客户退回已售出的货物,经所在公司总经理批准后,由当时负责销售的商务查询销售单编号后,编制销售退货单,销售退货单应填写当时销售单编号、货物型号、数量。 2、仓库保管核对退货单据的货物数量、型号与实际收到的是否一致, 3、仓库保管编制退货入库单(一式三联,商务、财务、仓库保管各一联)。 (三)、借货入库 1、收到客户退回借出的货物,由当时负责借出货物的商务查询借货出库单编号后,编制借出还入单,借出还入单应填写当时借货出库单编号、货物型号、数量。 2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与借出还入单一致后,审核单据签字(一式三联,商务、财务、仓库保管各一联)。 二、出库流程: (一)、销售出库 1、商务根据具体情况开具销售单,有合同号的必须在相应的位置上填写合同号,销售单单价应为对应的合同卖价(含税价),如有特殊情况应在备注中注明,例如:发货地址与客户公司地址不一致时、与客户换货、向总公司或其他分公司出货等,特别是付款方式要注明以便于财务审核。商务开好销售单后通知财务审核。 2、财务根据经批准的客户备档资料及相应的付款方式审核: (1)异地电汇收款的需见电汇底单传真件; (2)送货收支票的需经公司总经理同意; (3)客户带支票提货或现金购货的要确认收到支票或现金; (4)客户款项汇入银行卡的,商务应及时通知财务查询以便于审核; (5)月结、帐期等有信用额度的,按报备意见处理。 3、仓库保管要及时查看经财务审核的销售单并审核、备货出库。
进销存软件的产生让中小商贸企业看到管理的曙光,但是并不是所有的进销存都适用自身企业的经营模式。大多数中小企业发展方向是多方位的,功能单一的进销存软件很明显不能满足企业管理需求。因此,选择合适的软件才能真正帮助企业更好的管理。今天就入库与出库两个方面讲一下工业云是如何进行优化企业管理的。入库、出库是企业运作中的两个重要环节,这两个环节主要涉及到一个质量一个效率问题。效率问题相对好解决,但是质量问题却很难掌控,那么如何运用工业云更好的管控产品质量呢?这就要依赖工业云的三步入库和三步发货。三步入库企业在采购过程中通常会采取一步入库,但零售企业采购产品种类多、包装大,一步入库很难保证产品质量,(如:服装零售产品、电商批发产品等),如果产品一步入库,出库质检时才发现不合格,产品未能如期交付,将会对企业的信誉造成很大的影响。对于很多已经使用工业云的数字化企业来说,他们保证采购产品质量的方法就简单很多。1、打开【工业云】,进入【库存—配置—仓库】。2、【仓库配置】在运输-入库栏,选择三步收货,点击保存。3、此时多步入库就配置完成了,采购的产品必须经过收料、IQC质检、入库三步。例如:采购产品物料A,先在收料单核对数量,然后进入IQC质检单检查产品质量,产品合格后才能入库。三步发货发货是仓储过程中最容易出错的环节,很多企业由于操作不规范,简化步骤一次性完成打包发货,极易导致货物多发、错发、漏发等一系列问题的产生,给企业造成不必要的损失。而使用工业云的数字化企业只需在创建订单时配置【3步发货】,即可将发货细分为拣货、打包和发货3个步骤,并强制操作人员执行该流程,达到步骤发货,规范操作,杜绝上述状况的产生。具体操作如下:1、打开C2P工业云进入【销售】模块。2、点击【订单】-【创建】,创建一张销售订单,并填写相关信息。3、点击【其他信息】-【仓库】栏末端的箭头,选择【出向运输】中的【3步发货】。当然,除【3步发货】外,还有【1步发货】和【2步发货】可供选择,他们分别适用于紧急发货和普通发货两种情况,企业可按需选择。4、点击【确认】—【保存】完成配置,我们就得到一张单号为S00102的销售订单。5、该订单将自动提交至【库存】模块,依次进行【分拣】-【包裹】-【交货】等操作。返回工业云主界面,打开【库存】模块,在【库存概览】中可以看到系统已将订单提交至【分拣】处,显示为1条待处理。6、点击进入,完成分拣并【验证】,系统自动将此订单转交至下一步【包裹】。7、返回概览,我们可以看到【分拣】处的待处理已为0,而【包裹】处新增1条待处理。8、点击进入,完成打包并【验证】,系统自动将此订单转交至下一步【交货单】。9、返回概览,我们可以看到【包裹】处的待处理已为0,而【交货单】处新增1条待处理。10、点击进入,完成发货并【验证】,则此订单完成。【3步发货】对传统发货进行了细致的划分,并对每一步进行规范管理,确保操作人员在发货过程中按步骤进行操作,有效降低货物错发事故的产生!
入库管理 1、物料进仓时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回 用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理 入库边办理出库的现象。 2、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量 、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处 理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知 经办人员负责处理。 3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必须下 浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。 4、入库材料在未收到相应发票前,仓管员必须建立货到票未到材料明细账,并根据检验单等 有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开),在收到发票后,冲销原货到 票未到收料单,并开具材料票到收料单,月底将货到票未到材料清单上报财务。 5、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲 的,应在备注栏中注明原入库时间,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保 管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致 。 6、因质量等原因而发生的退回电机,必须由技术部相关人员填写退回电机处理单,办妥手续 后方可办理入库手续。 出库管理 1、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理 出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取, 领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,行政各部门只有经主管 领导批字后方可领取,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正 确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。 2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销 售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。 报表及其他管理 1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口 径应保持一致,以保障成本核算的正确性。 2、必须正确及时报送规定的各类报表,收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资 报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门,并确保其正确无误。 3、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需 报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发 现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时的用书 面的形式向有关部门汇报。 4、各事业部因客户需要,要求在外设立仓库的,必须报经股份公司主管领导批准后作为库存 转移,并报财务部备案,其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理;外设仓库必须由专人负 责登记库存商品收发存台账,并将当月增减变动及月末结存情况编成报表,定期进行盘点清 查,每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。 5、仓库现场管理工作必须严格按照6s要求、iso9000标准及各事业部分厂的具体规定执行
具体管理流程如下:1. 制定入库出库管理制度;2. 严格监督入库出库管理制度的执行力;3. 提高员工正规办理出入库的认知性,养成良好习惯。
我这边有,我就是做流程管理软件的,你要的我们软件里有,我发给你,你的邮箱是什么